XX县审计局2023年工作总结

XX县审计局2023年工作总结
    2023年,XX县审计局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,贯彻落实***总书记关于审计工作重要指示批示和二十届中央审计委员会第一次会议精神,聚焦主责主业,以有力有效监督服务XX经济高质量发展。
    一、树牢政治机关意识,全面落实党对审计工作的集中统一领导
    2023年,县审计局全面学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的XX大精神,始终树牢政治机关意识,坚持集中统一,确保审计工作正确方向,立足审计监督首先是经济监督定位,依法忠诚履行职责;坚持全面覆盖,消除监督盲区和死角,牢牢把握***总书记关于审计工作“六个聚焦”的重要要求,紧紧围绕审计计划组织实施审计项目,高质量完成各项审计任务;坚持权威高效,打造经济监督的“特种部队”,深化多部门合作的“贯通协同”,一体推进审计整改“下半篇文章”,以更强的审计监督护航经济社会高质量发展。推动党建工作和业务工作深度融合,为提升审计工作高质量发展提供坚强保障,局党支部创建的“双向监督?廉洁审计”党建品牌得到县委组织部、县直机关工委表彰,被评为优秀党建品牌。
    二、履行审计监督职能,服务经济社会高质量发展
    2023年安排审计项目共5类54个,目前已完成审计计划项目24个,正在实施项目30个(其中重点公共工程项目跟踪审计12个),预计12月中旬完成全部审计计划任务。截至10月31日,审计查出主要问题金额3463万元,促进整改落实有关问题金额2971万元(其中:审计期间整改金额177万元,已调账处理金额349万元)。
    (一)聚焦主责主业,充分发挥审计监督职能
    1.聚焦财政资金使用效益,强化预算执行审计。一是开展县本级2022年度预算执行和其他财政收支情况审计,重点关注一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算执行情况和土地收储利用、日常公用经费支出、政府债务管理情况等,共发现四个方面7个问题。二是完成县商务局、县残联、县资规局、县文化旅游体育局等4个单位2022年度预算执行情况审计,重点关注财政财务收支管理、财政资金绩效评价、国有资产管理等关键环节,共揭示12类21个问题,进一步促进预算、资金、项目规范管理。
    2.着力推动重大政策措施落地落实,助力经济社会持续健康发展。一是实施2022年度安心托幼行动专项资金管理使用情况审计。审计发现,公办幼儿园新增学位任务未完成、在园幼儿底数不清、托育机构建设不达标、项目建设管理有待加强等问题。二是实施2022年度“老年助餐服务行动”政策落实及资金管理使用情况审计,审计发现,部分老年食堂和老年助餐点存在未正常运营、未严格落实“六公示”制度、选址不科学和老年食堂不符合运营条件等四方面5个问题。三是实施XX县2021至2022年城乡义务教育补助经费专项审计调查,收缴财政学生营养改善计划结余资金1121万元;四是完成XX县2021年至2022年度优抚对象政策落实及资金管理情况专项审计调查,审计发现优抚对象与建档立卡数据不衔接、优抚对象系统数据不完整等五方面6个问题;五是实施2022年财政衔接推进乡村振兴项目资金审计共342个项目,涉及全县所有乡镇和街道办事处,共发现四个方面问题;六是实施高标准农田专项审计调查,审计发现,2018—2021年XX县高标准农田建设规划中,将县土地利用总体规划中允许建设区(城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿用地区)地块1382.54亩,纳入规划高标准农田建设范围,粮食生产功能区和重要农产品生产保护区(以下简称“两区”)实施高标准农田建设项目占比不高等问题。
3.强化审计监督,明确审计职责定位。一是加强双向联动和协作配合,切实提升监督质效。将XXX镇2020年至2022年财务收支审计、总工会、团县委、机关事务管理中心、公共资源交易中心领导干部经济责任审计等5个项目列为巡审联动项目,达到成果共享,促进效力叠加。对巡审联动过程中发现的重点问题和事项,巡审双方共同商议、印证疑点、锁定问题、共作结论、联动处置,有效提升巡审联动项目的质量与效率。二是深化财政审计,促进财政资金提质增效。实施县人民法院2021年度、XXX镇人民政府2022年度财政财务收支

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