市审计局2023年政务公开工作总结

    市审计局2023年政务公开工作总结
    今年以来,XX市审计局深入贯彻落实市政府关于政务公开工作要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,积极营造规范、透明、高效的审计政务环境。在市政务公开办的具体指导下,进一步加大公开力度,深化公开内容,拓宽公开渠道,扎实推进政务公开各项工作落实,推动政务公开工作水平稳步提升。现将我局2023年政务公开工作总结如下:
    一、主要工作和成效
    (一)强化审计重点领域公开
    2023年,我局发布制度和计划7条,财政审计结果公告4条,政策落实审计结果公告3条,专项审计结果公告4条,审计整改情况4条。
    (1)公开财政审计结果和审计整改情况。市审计局对2022年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,延伸市交通局等6个部门及其所属的35个单位开展现场审计,发现4大类问题,涉及金额XX亿元。开展县区财政收支审计情况,涉及10个部门,38个单位,发现问题3大类,涉及金额XX万元。开展国有企业财政收支审计情况,对市正天水利勘测设计公司、市测绘院、市保安集团、市规划设计院4家国有企业及其15家子公司(分公司)2021年至2022年财务收支情况进行了审计,审计结果表明,4家企业经营管理较规范,营收能力持续增强,期间实现经营收入XX万元,净利润XX万元,上缴国有资本经营收益XX万元。
    (2)重大政策措施落实情况跟踪审计结果公开。采用公告方式对2023年重大政策措施落实跟踪审计情况分季度进行了公开,公告反映了农业现代产业园政策措施落实情况及各级财政安排的资金管理使用情况,重点审计了十项“暖民心”行动政策措施落实情况、自然灾害救灾资金、产业到村专项资金等系列政策落实及资金管理使用情况、审计发现的主要问题和审计意见建议,适时更新被审计单位对审计发现问题的整改情况。
    (3)公开有关重点专项审计情况。全市组织对涉疫资金使用情况专项审计调查、“暖民心”行动专项审计调查,市本级城镇老旧小区改造项目专项审计调查、均已纳入同级审报告,重点专项审计情况按照规定进行了公告。
    (4)督促审计整改公开。切实履行审计机关对整改工作负有的跟踪督促责任,建立“专人负责、清单管理、跟踪督改、逐项销号”的整改工作台账,推进审计整改工作全面落实。同时,督促被审计单位及时公开审计整改情况,目前2022年同级审报告反映的市财政局、市开发区、市民政局、市发改委等7个部门2022年度预算执行审计整改结果已全部公开。及时捕捉被审计单位整改过程中的创新亮点,
    加以宣传整改成果和经验做法,有效推动审计成果的转化和运用。
    (5)主动公开审计规划、计划。按照市政府及省审计厅部署要求,及时对外公开2023年审计项目计划,同时对2024年审计项目进行公开征集,并获取征集意见反馈7条。
    (二)加强政府信息管理
一是规范法规文件公开。分类逐条审查规范性文件立改废公开情况,系统清理、实时更新我局现行有效规范性文

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